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一、采购人名称: ******事务局
二、供应商名称: ****文具店
三、采购项目名称: ******事务局网上超市项目
四、采购项目编号: 207********06242323
五、合同编号: 2026M041********00209
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 K35 蓝 晨光(M G)文具K35 蓝中性笔 0.5mm按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 【12支/盒】 | 晨光/M GK35 蓝 | 盒 | 2.00 | 26.04 | 52.08 |
| 2 | 金鸟 A5+70G 打印/复印纸 (APP)复印纸(A5) 70g 500张/包- | 金鸟/GOLDEN BIRD金鸟 A5+70G | 箱 | 2.00 | 210 | 420 |
| 3 | 得力 77790 剪刀 剪子 | 得力/deli77790 | 盒 | 2.00 | 9.51 | 19.02 |
| 4 | 通用16K标准实物出入账本会计账本明细账数量仓库活页账簿 浩立信通用16K标准实物出入账本会计账本明细账数量 | 立信通用16K标准实物出入账本会计账本明细账数量仓库活页账簿 浩立信通用16K标准实物出入账本会计账本明细账数量 | 付 | 1.00 | 20.9 | 20.9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******事务局
联系人: 何嵩
联系电话: ****397****
传真:
地址: **县水边镇玉华路54号
2、供应商名称: ****文具店
地址: **省**市**县**市**县水边镇大秀路
附件信息: