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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NH417********61001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 4K 卡纸 | 得力/deli4K | 包 | 40.00 | 20 | 800 |
| 2 | 得力 5419 文件夹 活页夹 | 得力/deli5419 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 3 | 晨光 MG7106 胶棒 | 晨光/M GMG7106 | 个 | 76.00 | 1.5 | 114 |
| 4 | ** 一次性纸杯 纸杯 | **一次性纸杯 | 包 | 15.00 | 4 | 60 |
| 5 | 地面胶带 | A胶带 | 卷 | 10.00 | 8.9 | 89 |
| 6 | 心相印 DT18098 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT18098 | 提 | 26.00 | 18 | 468 |
| 7 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 支 | 74.00 | 1.6 | 118.4 |
| 8 | 昭图 8825 报告夹/拉杆夹 | 昭图/ZHAOTU8825 | 个 | 35.00 | 20 | 700 |
| 9 | 昭图 8825 报告夹/拉杆夹 | 昭图/ZHAOTU8825 | 个 | 35.00 | 25 | 875 |
| 10 | 昭图 8825 报告夹/拉杆夹 | 昭图/ZHAOTU8825 | 个 | 30.00 | 12 | 360 |
| 11 | 晨光 APYRA610 档案袋 | 晨光/M GAPYRA610 | 个 | 300.00 | 1.5 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢军
联系电话: 133****8099
传真:
地址: 第八****中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: