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一、采购人名称: ****大学
二、供应商名称: ****商贸有限公司
三、采购项目名称: ****大学反向竞价馆项目
四、采购项目编号: 254********00967047
五、合同编号: 529********470********2026000802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 速干索引贴 | 得力/deli | 盒 | 2.00 | 3.8 | 7.6 |
| 2 | 档案盒 | 得力/deli | 个 | 20.00 | 4.75 | 95 |
| 3 | 铅笔 | 晨光/m g | 盒 | 1.00 | 9.5 | 9.5 |
| 4 | U盘 | 金士顿/kingston | 个 | 5.00 | 73.17 | 365.85 |
| 5 | PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 本 | 10.00 | 9.5 | 95 |
| 6 | 卷笔刀/削笔器 | 晨光/m g | 个 | 2.00 | 3.33 | 6.66 |
| 7 | 胶水 | 得力/deli | 个 | 20.00 | 1.9 | 38 |
| 8 | 抽纸 | 心相印/mind act upon mind | 箱 | 5.00 | 42.76 | 213.8 |
| 9 | 长尾票夹 | 得力/deli | 盒 | 5.00 | 9.5 | 47.5 |
| 10 | 档案盒 | 得力/deli | 个 | 20.00 | 4.75 | 95 |
| 11 | 便利贴 | 得力/deli | 份 | 2.00 | 5.7 | 11.4 |
| 12 | 纸杯 | 妙洁/magic | 包 | 10.00 | 19 | 190 |
| 13 | 订书钉 | 得力/deli | 盒 | 20.00 | 0.95 | 19 |
| 14 | 订书钉 | 得力/deli | 盒 | 10.00 | 0.95 | 9.5 |
| 15 | 座牌 | 得力/deli | 个 | 10.00 | 9.5 | 95 |
| 16 | 插排 | 公牛/bull | 个 | 5.00 | 90.27 | 451.35 |
| 17 | 订书机 | 得力/deli | 个 | 5.00 | 28.51 | 142.55 |
| 18 | 长尾票夹 | 得力/deli | 盒 | 5.00 | 7.6 | 38 |
| 19 | 档案盒 | 得力/deli | 个 | 10.00 | 6.65 | 66.5 |
| 20 | 订书机 | 得力/deli | 个 | 2.00 | 21.85 | 43.7 |
| 21 | 长尾票夹 | 得力/deli | 盒 | 5.00 | 8.55 | 42.75 |
| 22 | 印油 | 卓达/zhuoda | 盒 | 2.00 | 17.19 | 34.38 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****大学
联系人: 肖爱
联系电话: 181****7246
传真:
地址: **省**市**市站街镇云站路25号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: