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一、采购人名称: ****教育局
二、供应商名称: 凯****经营部
三、采购项目名称: ****超市项目
四、采购项目编号: 207********00973183
五、合同编号: 522********541********2026001402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 荣大 R-423 墨盒 | 荣大/RONG DAR-423, | 支 | 36.00 | 70 | 2520 |
| 2 | 荣大 R-41GBS 版纸 | 荣大/RONG DAR-41GBS, | 卷 | 8.00 | 270 | 2160 |
| 3 | 得印 8K一体机纸 | 得印/Befon8K, | 件 | 20.00 | 190 | 3800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****教育局
联系人: **五小
联系电话: 182****2376
传真: 0855-****345
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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