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一、 *采购人名称: ****研究院****小学
二、 *履约供应商名称: ****批发部
三、 *采购项目编号: 228********00968760
四、 *合同编号: ****2923
五、 *验收单位: ****研究院****小学
六、 *验收日期: 2026年4月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 去油王餐具净20kg 洗洁精 | 7 | 805.0 | 立白/Liby\去油王餐具净20kg | 验收通过 | |
| 2 | 百畅 70CM不锈钢脸盆 | 4 | 360.0 | 百畅\不锈钢盆 | 验收通过 | |
| 3 | 奥克斯 FS-75 大功率电风扇 | 1 | 255.0 | 奥克斯/AUX\FS-75 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |