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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N738********26605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 啄木鸟 DVD+RW 50片桶装 光盘 | 啄木鸟/PLOVERDVD+RW 50片桶装 | 盒 | 20.00 | 100 | 2000 |
| 2 | 易利丰 彩色卡纸 硬卡纸 封面打印纸 | 易利丰/elifo彩色卡纸 | 包 | 10.00 | 24 | 240 |
| 3 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 粒 | 64.00 | 2.5 | 160 |
| 4 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 粒 | 800.00 | 2.5 | 2000 |
| 5 | 鼎力 DL2230 订书钉 10小盒装 | 鼎力DL2230 | 盒 | 14.00 | 19.5 | 273 |
| 6 | 子弹头 4.8米插线板 其它插座 | 子弹头4.8米 | 个 | 47.00 | 44 | 2068 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 安生有
联系电话: 151****9009
传真: 0998-****069
地址: **市世纪大道085号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: