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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5355
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7092 20g高粘度PVP固体胶水 | 21 | 69.3 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3162 黑色单本装 25K/96张 商务PU/PVC笔记本会议记事本 | 31 | 446.4 | 得力/deli\3162 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8551ES 彩色长尾票夹筒装(混)(12只/筒) | 20 | 470.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0329 弹出式订书机 12# (单位:台) | 2 | 58.0 | 得力/deli\0329 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0012 高强度24/6订书钉 12#订书针 1000枚/盒 单盒装 | 5 | 14.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 6 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 4 | 269.6 | 啄木鸟/PLOVER\DVD+R | 验收通过 | |
| 7 | 金士顿 DTKN/64GB U盘 | 5 | 478.7 | 金士顿/Kingston\DTKN/64GB | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |