2025年度内部审计及多部门专项审计服务市场调研公告

发布时间: 2026年04月15日
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2025年度内部审计及多部门专项审计服务 市场调研公告

****医院经济管理,强化财务监督与内部控制,依据《****政府采购法》《公立医院内部控制管理办法》《政府会计制度》及国家、省市最新财经法律法规要求,我院拟通过招标采购方式委托第三方专业审计机构,开展2025年度内部审计(含财务收支专项)及多部门专项审计工作。为充分了解市场供应情况、服务能力及价格水平,现开展线上市场调研,欢迎符合条件的机构积极参与。

一、项目概况

1.项目名称:****2025年度内部审计(含财务收支专项)及多部门专项审计服务线上市场调研。

2.审计期间:2025年度。

3.服务内容:

(1)2025年度内部审计(含财务收支专项):以内部审计规范为准则,覆盖2025年度医院财务收支专项审计及内部管理相关审计,重点包括整体预算执行与决算编制、各类资金收支合规性、国有资产管控、债权债务清理、成本核算管控、账务核算规范、财务报表真实性完整性等全流程,按国家审计准则及内部审计要求出具正式审计报告

(2)多部门专项审计:对财务科、医学装备部、后勤保障部、信息科、****办公室、西药剂科、中药剂科开展专项审计,重点核查经费使用、资产管理、采购流程、药品耗材进销存管控、设备运维、内控流程执行、项目支出合规性、风险隐患排查等内容,包括管理人员、关键岗位人员任职期间的经济责任履行情况,按国家审计准则及内部审计要求分部门出具正式审计报告。

二、参与机构资质要求

具有独立法人资格,具备合法合规的执业资质。

近三年内无重大违法违规记录、无行政处罚及失信惩戒信息。

熟悉医疗卫生行业政策、公立医院财务制度及招标采购管理规定等,****医院同类审计业绩。

具备完善的服务质量管控体系,能够严格遵守审计保密规定,按时保质完成全部审计工作,提交规范完整的审计成果。

三、需提交资料

1.机构基本情况:营业执照、执业证书、法定代表人身份证明及授权委托书。

2.信用证明。“信用中国”等查询截图。

3.服务方案:包括但不限于项目团队配置明细、审计实施流程、工作进度计划、质量保障措施、保密承诺、成果交付清单及交付时限、服务周期承诺及有效联系方式等。

4.报价文件:本次内部审计(含财务收支专项)及多部门专项审计服务含税总报价、以及分项报价明细、费用构成说明、付款方式、服务期限。

5.优惠及增值服务:如有附加优惠及增值服务,需详细列明服务内容、服务时限及相关承诺。包括但不限于内部控制评价报告、内控风险评估、流程优化建议、专项培训等附加服务。

四、线上提交要求

1.提交方式:请将上述所有资料整理齐全,逐页加盖单位公章后扫描合并为一个PDF格式文件,文件命名为“2025年度审计调研+机构名称”,以压缩包形式发送至指定邮箱。

2.邮箱地址:****@qq.com

3.邮件主题:2025年度审计调研+机构名称。

4.截止日期:2026年4月22日17:00(以邮箱接收时间为准,逾期不予受理)。

五、其他说明

1.****医院采购决策、编制招标方案提供参考,不构成任何承诺。

2.所提交资料须真实有效,弄虚作假将取消后续参与资格。

3.参与机构需严格遵守保密义务,违者承担相应法律责任。

4.本次调研全程采用线上方式开展,不接受现场提交、邮寄等其他形式资料,提交资料一律不予退还。

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2025 年4月14日


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