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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2026000804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGPY5501 中性笔 | 晨光/M GAGPY5501, | 盒 | 110.00 | 10 | 1100 |
| 2 | 晨光 ADM95369 耐折型实色板夹 | 晨光/M GADM95369, | 个 | 45.00 | 9 | 405 |
| 3 | 得力 7903 皮面笔记本(黑)-80页-48K(本) | 得力/deli7903, | 本 | 65.00 | 4.85 | 315.25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 夏琳
联系电话: 182****1003
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: