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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26611
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 7号 AAA LR03 1.5V 普通干电池 | 公牛/BULL7号 AAA LR03 1.5V | 节 | 6.00 | 2.5 | 15 |
| 2 | 啄木鸟 PP袋 CD册 | 啄木鸟/PLOVERPP袋 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 3 | 公牛 5号 AA LR6 1.5V 普通干电池 | 公牛/BULL5号 AA LR6 1.5V | 粒 | 2.00 | 2.5 | 5 |
| 4 | 闪迪 SDSDXV5-256G-ZNCIN 存储卡 | 闪迪/SandiskSDSDXV5-256G-ZNCIN | 个 | 1.00 | 180 | 180 |
| 5 | 啄木鸟 DVD+R 光盘/单个 | 啄木鸟/TUCANODVD+R | 片 | 200.00 | 2.6 | 520 |
| 6 | BULL公牛 **线插座 GN-212 3米 | 公牛/BULLGN-212 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王钦银
联系电话: 133****8890
传真:
地址: **县哈拉布拉镇郁金香路5号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: