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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4431
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 Q310抽杆夹 | 100 | 100.0 | 齐心/Comix\Q310-1 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 LL109 热水瓶 | 20 | 500.0 | 得力/deli\LL109 | 验收通过 | |
| 3 | 索普拉 手机收纳袋42格 | 15 | 750.0 | 索普拉/SOPLA\手机挂袋收纳袋 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 推夹器 | 20 | 220.0 | 得力/deli\推夹器 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 得力补充夹 | 50 | 325.0 | 得力/deli\8592 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-403 接线板 | 10 | 480.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁 神奇抹布 抹布 | 10 | 45.0 | 妙洁/magic\神奇抹布 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-609 接线板 | 10 | 580.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |