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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M041********00218
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6009 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 | 得力/deli6009 | 把 | 15.00 | 5.5 | 82.5 |
| 2 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 盒 | 20.00 | 23 | 460 |
| 3 | 得力 21552 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21552 | 本 | 30.00 | 3.5 | 105 |
| 4 | 得力 0012 得力(deli) 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 件 | 10.00 | 20 | 200 |
| 5 | 得力 8157 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli8157 | 只 | 5.00 | 30 | 150 |
| 6 | 得力 19652 得力19652_75%酒精湿巾(白色)(50片/包) | 得力/deli19652 | 包 | 25.00 | 23.8 | 595 |
| 7 | 得力30170封箱胶带45mm*30y*50um(6卷/筒) | 得力/deli30170 | 筒 | 10.00 | 18 | 180 |
| 8 | 得力1654桌面计算器(银)(台) | 得力/deli1654 | 个 | 3.00 | 45 | 135 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 占
联系电话: ****293****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县油墩街镇莲西路口
附件信息: