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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7664X20261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 闪迪 SDCZ73-032G-Z35 闪存盘/U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ73-032G-Z35 | 只 | 3.00 | 60 | 180 |
| 2 | 公牛 GN-109K 接线板 | 公牛/BULLGN-109K | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
| 3 | 齐心 L113 垃圾袋 | 齐心/ComixL113 | 捆 | 5.00 | 18 | 90 |
| 4 | 得力 5845 文件袋 | 得力/deli5845 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 5 | 得力 7154 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7154 | 包 | 10.00 | 4 | 40 |
| 6 | 得力 22298 笔记本 | 得力/deli22298 | 本 | 8.00 | 18 | 144 |
| 7 | 得力 27153 资料册 | 得力/deli27153 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 8 | 得力 9864 快干** | 得力/deli9864 | 件 | 4.00 | 11.5 | 46 |
| 9 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 个 | 2.00 | 36 | 72 |
| 10 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 把 | 2.00 | 7.5 | 15 |
| 11 | 得力 6018 剪刀 | 得力/deli6018 | 把 | 5.00 | 4 | 20 |
| 12 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 桶 | 1.00 | 105 | 105 |
| 13 | 晨光 ARP50904 中性笔 | 晨光/M GARP50904 | 件 | 10.00 | 42 | 420 |
| 14 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7 | 支 | 4.00 | 12 | 48 |
| 15 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 个 | 3.00 | 25 | 75 |
| 16 | 心相印 DT15110 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT15110 | 提 | 10.00 | 16 | 160 |
| 17 | 得力 8555 长尾夹 | 得力/deli8555 | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 18 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554 | 盒 | 10.00 | 21 | 210 |
| 19 | 得力 8553 长尾夹 | 得力/deli8553 | 盒 | 6.00 | 15 | 90 |
| 20 | 三木 P30-75 档案盒 | 三木/SunwoodP30-75 | 个 | 30.00 | 16 | 480 |
| 21 | 三木 P30-55 档案盒 | 三木/SunwoodP30-55 | 个 | 40.00 | 12 | 480 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭双
联系电话: 158****8789
传真:
地址: 人民大街6175号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: