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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N732********261001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9064 便签 | 得力/deli9064 | 包 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 2 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 1.00 | 8 | 8 |
| 3 | 得力 7910 笔记本 | 得力/deli7910 | 件 | 1.00 | 20 | 20 |
| 4 | 南韩 35g 胶棒 | 南韩35g | 支 | 1.00 | 60 | 60 |
| 5 | 华太电池 7号AAA 普通干电池 | 华太电池7号AAA | 粒 | 10.00 | 1 | 10 |
| 6 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 7 | 齐心 B3020 订书机 | 齐心/ComixB3020 | 个 | 1.00 | 9.5 | 9.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李军
联系电话: 310
传真:
地址: ****社区明安街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: