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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********262
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三木 2068 型铁票夹/金属长尾夹/票据夹1只 12只/盒 2068/2067 大号 | 三木/Sunwood2068 | 盒 | 12.00 | 5.5 | 66 |
| 2 | 得力 27050 高粘PVP固体胶水 强力粘接 无甲醛快干耐用胶棒 学生文具 一盒 | 得力/deli27050 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 3 | 得力 格架/一次性纸杯 | 得力/deliLL8ES | 个 | 8.00 | 7 | 56 |
| 4 | 得力 8555ES 长尾夹彩色金属票据夹燕尾夹资料夹子多规格混合装大中小号固定凤尾夹多功能书试卷文件铁夹子办公 | 得力/deli8555ES | 盒 | 4.00 | 15 | 60 |
| 5 | 得力 50只A4牛皮纸档案袋 标书合同文件资料袋票据保护收纳袋 | 得力/deli409-T50 | 套 | 2.00 | 28 | 56 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付岩湘
联系电话: 133****5790
传真:
地址: 春华路789号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: