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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M041********00417
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 活页替芯 | 晨光/M G无型号 | 本 | 10.00 | 10.5 | 105 |
| 2 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30325 | 卷 | 6.00 | 19.9 | 119.4 |
| 3 | 晨光 ADM945N1 文件袋 | 晨光/M GADM945N1 | 包 | 25.00 | 5 | 125 |
| 4 | 得力 77790 剪刀 | 得力/deli77790 | 把 | 5.00 | 12 | 60 |
| 5 | 得力 板夹 | 得力/deliNS178 | 个 | 9.00 | 14 | 126 |
| 6 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 件 | 5.00 | 11 | 55 |
| 7 | 得力 7302S 胶水 | 得力/deli7302S | 支 | 5.00 | 33 | 165 |
| 8 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 70.00 | 8 | 560 |
| 9 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 盒 | 13.00 | 23 | 299 |
| 10 | 得力 70700-48 马克笔 | 得力/deli70700-48 | 盒 | 1.00 | 62 | 62 |
| 11 | 晨光 AGP02310 中性笔 | 晨光/M GAGP02310 | 盒 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 12 | 得力 0252 订书机 | 得力/deli0252 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
| 13 | 【运费】 | 件 | 1.00 | 1 | 1 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****政府
联系电话: ****015
传真:
地址: **省**市永**澧田镇胜利路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市永****市永**象形乡琥溪村
附件信息: