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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6405
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 课业本/教学用本软抄本 | 28 | 56.0 | 得力/deli\A5100 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 美工类水笔签字笔 | 80 | 160.0 | 得力/deli\34567 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 66788 文具盒笔袋 | 4 | 40.0 | 得力/deli\66788 | 验收通过 | |
| 4 | 阿吖吖 学生书包 | 12 | 420.0 | 阿吖吖\yad-8835 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |