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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N572********262001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力7758- 彩色复印纸 | 得力/deli得力7758- | 包 | 28.00 | 25 | 700 |
| 2 | 焊卫 铁锹 锹 | 焊卫铁锹 | 把 | 7.00 | 25 | 175 |
| 3 | 三木 5719 铅笔 | 三木/Sunwood5719 | 盒 | 31.00 | 12 | 372 |
| 4 | 军印 推雪板 锹 | 军印推雪板 | 把 | 10.00 | 45 | 450 |
| 5 | 三菱 DVD+R 光盘 | 三菱/uniDVD+R | 盒 | 2.00 | 120 | 240 |
| 6 | 雅高 排拖 平板拖把 | 雅高排拖 | 把 | 5.00 | 65 | 325 |
| 7 | 得力 27052 胶水 | 得力/deli27052 | 个 | 8.00 | 6 | 48 |
| 8 | 黑钢炮 A4 70g 打印/复印纸 | 黑钢炮/BLACK TOPGUNA4 70g | 件 | 5.00 | 220 | 1100 |
| 9 | 芨芨草大扫把 扫把 | 无品牌芨芨草大扫把 | 把 | 13.00 | 25 | 325 |
| 10 | 得力 笔记本 日记本 | 得力/deli笔记本 | 本 | 10.00 | 15.9 | 159 |
| 11 | 得力 0429 订书机 | 得力/deli0429 | 台 | 15.00 | 15 | 225 |
| 12 | 得力 0416 订书钉 | 得力/deli0416 | 盒 | 8.00 | 20 | 160 |
| 13 | 得力 5040 文件夹 | 得力/deli5040 | 包 | 30.00 | 12 | 360 |
| 14 | 得力 71129 橡皮 | 得力/deli71129 | 个 | 12.00 | 2 | 24 |
| 15 | 得力 SA117 中性笔 | 得力/deliSA117 | 盒 | 6.00 | 12 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古孜拉
联系电话: 152****3800
传真:
地址: ****场部
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: