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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N080********263201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奔图 CTL-350 粉盒 | 奔图/PantumCTL-350 | 盒 | 7.00 | 320 | 2240 |
| 2 | 宜之选 YJX-3123 垃圾袋 | 宜之选YJX-3123 | 包 | 10.00 | 26 | 260 |
| 3 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 盒 | 3.00 | 35 | 105 |
| 4 | 竹叶青15003 绿茶 | 竹叶青竹叶青15003 | g | 10.00 | 230 | 2300 |
| 5 | 宝克 MP2915 马克笔 | 宝克/BaokeMP2915 | 支 | 1.00 | 20 | 20 |
| 6 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 1.00 | 26 | 26 |
| 7 | 得力 0370 订书机 | 得力/deli0370 | 台 | 10.00 | 18 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘旭明
联系电话: 176****5858
传真:
地址: ********园区管委会
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: