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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N103********263001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 电池/电力配件 电池/5号 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 120.00 | 3 | 360 |
| 2 | 得力 DL3175 电子计算器 | 得力/deliDL3175 | 个 | 5.00 | 35 | 175 |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
| 4 | 得力 5680 档案盒 | 得力/deli5680 | 个 | 108.00 | 15 | 1620 |
| 5 | 超威 洁厕灵 洁厕剂 | 超威洁厕灵 | 瓶 | 15.00 | 15 | 225 |
| 6 | 雕牌 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌洗衣粉 | 包 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 7 | 宜之选 YJX-3114 垃圾袋 | 宜之选YJX-3114 | 把 | 20.00 | 35 | 700 |
| 8 | 天章 A4牛皮纸 牛皮纸 | 天章/TANGOA4牛皮纸 | 包 | 30.00 | 30 | 900 |
| 9 | 得力 9868 印油/印泥/** | 得力/deli9868 | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
| 10 | 得力 0038 文化用品 装订用品 别针/回形针/大头针 回形针 | 得力/deli0038 | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
| 11 | 得力 0344 订书机 | 得力/deli0344 | 台 | 12.00 | 22 | 264 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李雪玮
联系电话: 132****5552
传真:
地址: **西路663号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: