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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5472
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 防撞条 | 1 | 30.0 | 得力/deli\JF130 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 数字兜子 数字兜子 | 6 | 270.0 | 得力/deli\数字兜子 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33601 胶带/胶纸/胶条/无痕胶/纳米胶 | 10 | 100.0 | 得力/deli\33601 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6963 蜡笔 | 25 | 375.0 | 得力/deli\6963 | 验收通过 | |
| 5 | 霞光 A3 7丝 A3塑封膜/过塑膜 | 3 | 180.0 | 霞光\A3 7丝 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 DL5042 胶棒 | 50 | 100.0 | 得力/deli\DL5042 | 验收通过 | |
| 7 | 日天 贴纸/标贴纸/标签纸 | 1 | 8.0 | 日天\自粘性标签贴纸 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 FCP90183 水彩笔 | 30 | 600.0 | 晨光/M G\FCP90183 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 70801-24 马克笔 | 30 | 1050.0 | 得力/deli\70801-24 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |