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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********266001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 电池/电力配件 | 无品牌电池 | 件 | 20.00 | 20 | 400 |
| 2 | 无型号 电池/电力配件 | 无品牌无型号 | 件 | 10.00 | 20 | 200 |
| 3 | 得力 9893 印油/印泥/** 红色快干** | 得力/deli9893 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 4 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 件 | 5.00 | 15 | 75 |
| 5 | 得力 SK102 白板笔 | 得力/deliSK102 | 盒 | 3.00 | 20 | 60 |
| 6 | 牛皮纸 | 无品牌无型号 | 包 | 15.00 | 35 | 525 |
| 7 | 联想 4XA0E97775 刻录机 | 联想/lenovo4XA0E97775 | 个 | 2.00 | 360 | 720 |
| 8 | 得力 5690 文件袋 | 得力/deli5690 | 个 | 1500.00 | 1 | 1500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 柳晓霞
联系电话: 175****5102
传真:
地址: ****县新**
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: