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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********262403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9702 桌签 桌面文件柜 | 得力/deli9702 | 个 | 100.00 | 8 | 800 |
| 2 | 新亚 4076 枕巾 毛巾/面巾/方巾 | 新亚4076 | 套 | 2.00 | 23 | 46 |
| 3 | 洁玉 JY-1021F 三件套 毛巾/面巾/方巾 | 洁玉JY-1021F | 套 | 2.00 | 160 | 320 |
| 4 | 西玛 SS030107 CD册 CD机 册 | 西玛/CIMASS030107 | 个 | 2.00 | 320 | 640 |
| 5 | 90CM尘推 平板拖把 60 | A90CM尘推 | 把 | 20.00 | 50 | 1000 |
| 6 | 得力 64510 红色 文件夹(双夹) | 得力/deli64510 | 个 | 10.00 | 11.6 | 116 |
| 7 | 得力 30914 透明 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30914 | 卷 | 50.00 | 9 | 450 |
| 8 | 得力 63209 档案盒 | 得力/deli63209 | 只 | 24.00 | 22 | 528 |
| 9 | 得力 21583 记事贴 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21583 | 本 | 50.00 | 3 | 150 |
| 10 | 锁芯 | 无品牌45 | 个 | 40.00 | 48 | 1920 |
| 11 | 奥德赛GP-009中性笔 | RGP-009 | 盒 | 5.00 | 34 | 170 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王玲
联系电话: 155****7755
传真:
地址: **市文化路15号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: