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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:肖春梅
项目联系电话:183****7887
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653225
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县英巴扎东路
采购单位联系人和联系方式:肖春梅:183****7887
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****26187
采购单位预算编码:019002
三、成交信息
成交日期:2026年4月16日
总成交金额(元):9521 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县**之窗5-118号商铺 | 9521.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 格之格 NT-CC316C 彩色粉盒 | 格之格 | NT-CC316C | 20 | 165.0 | 3300.0 | |
| 2 | 晨光 便利贴 贴纸/大号 | 晨光/M G | 便利贴 | 20 | 6.5 | 130.0 | |
| 3 | 得力 71051 橡皮 | 得力/deli | 71051 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 4 | 得力 3464 单据/收据/凭证 | 得力/deli | 3464 | 200 | 1.0 | 200.0 | |
| 5 | 云米 LWF11A 指纹锁 | 云米/VIOMI | LWF11A | 1 | 500.0 | 500.0 | |
| 6 | 齐心 B3604 票夹/长尾夹 | 齐心/Comix | B3604 | 4 | 23.0 | 92.0 | |
| 7 | 广博 A88301 档案盒 | 广博/Guangbo | A88301 | 100 | 15.0 | 1500.0 | |
| 8 | 奔图 PD-206 粉盒 | 奔图/Pantum | PD-206 | 5 | 150.0 | 750.0 | |
| 9 | 晨光 YS-13 便条夹/照片夹 | 晨光/M G | YS-13 | 5 | 13.0 | 65.0 | |
| 10 | 晨光 YS-45 便条夹/照片夹 | 晨光/M G | YS-45 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 11 | 得力 S190 中性笔 | 得力/deli | S190 | 10 | 36.0 | 360.0 | |
| 12 | 南孚 5号 充电电池 电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 120 | 2.5 | 300.0 | |
| 13 | 奔图 PD-320 硒鼓 | 奔图/Pantum | PD-320 | 2 | 300.0 | 600.0 | |
| 14 | 晨光 ARP50901 中性笔 | 晨光/M G | ARP50901 | 3 | 36.0 | 108.0 | |
| 15 | 啄木鸟 DVD - RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANO | DVD - RW | 5 | 120.0 | 600.0 | |
| 16 | 得力 0055 回形针座/盒 | 得力/deli | 0055 | 32 | 2.5 | 80.0 | |
| 17 | 齐心 HC-75-10 档案盒 | 齐心/Comix | HC-75-10 | 68 | 12.0 | 816.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: