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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 格之格 NT-CC316C 彩色粉盒 | 格之格NT-CC316C | 支 | 20.00 | 165 | 3300 |
| 2 | 晨光 便利贴 贴纸/大号 | 晨光/M G便利贴 | 本 | 20.00 | 6.5 | 130 |
| 3 | 得力 71051 橡皮 | 得力/deli71051 | 块 | 10.00 | 3 | 30 |
| 4 | 得力 3464 单据/收据/凭证 | 得力/deli3464 | 张 | 200.00 | 1 | 200 |
| 5 | 云米 LWF11A 指纹锁 | 云米/VIOMILWF11A | 套 | 1.00 | 500 | 500 |
| 6 | 齐心 B3604 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3604 | 盒 | 4.00 | 23 | 92 |
| 7 | 广博 A88301 档案盒 | 广博/GuangboA88301 | 个 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 8 | 奔图 PD-206 粉盒 | 奔图/PantumPD-206 | 支 | 5.00 | 150 | 750 |
| 9 | 晨光 YS-13 便条夹/照片夹 | 晨光/M GYS-13 | 盒 | 5.00 | 13 | 65 |
| 10 | 晨光 YS-45 便条夹/照片夹 | 晨光/M GYS-45 | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 11 | 得力 S190 中性笔 | 得力/deliS190 | 盒 | 10.00 | 36 | 360 |
| 12 | 南孚 5号 充电电池 电池 | 南孚/NANFU5号 | 个 | 120.00 | 2.5 | 300 |
| 13 | 奔图 PD-320 硒鼓 | 奔图/PantumPD-320 | 支 | 2.00 | 300 | 600 |
| 14 | 晨光 ARP50901 中性笔 | 晨光/M GARP50901 | 盒 | 3.00 | 36 | 108 |
| 15 | 啄木鸟 DVD - RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD - RW | 盒 | 5.00 | 120 | 600 |
| 16 | 得力 0055 回形针座/盒 | 得力/deli0055 | 盒 | 32.00 | 2.5 | 80 |
| 17 | 齐心 HC-75-10 档案盒 | 齐心/ComixHC-75-10 | 个 | 68.00 | 12 | 816 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖春梅
联系电话: 183****7887
传真:
地址: **县英巴扎东路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: