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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********946********2026000002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5840 双层牛津事务包 | 得力/deli5840, | 个 | 800.00 | 13 | 10400 |
| 2 | 得力 71157 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli71157, | 个 | 22.00 | 21 | 462 |
| 3 | 百利盛 BLS35-14C 文件袋 | 百利盛BLS35-14C, | 个 | 1000.00 | 1 | 1000 |
| 4 | 得力 8556 长尾夹 | 得力/deli8556, | 盒 | 11.00 | 12 | 132 |
| 5 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368, | 个 | 11.00 | 22.8 | 250.8 |
| 6 | 晨好 3280 记事本 | 晨好3280, | 本 | 5.00 | 58 | 290 |
| 7 | 得力 7543 橡皮 | 得力/deli7543, | 盒 | 1.00 | 40 | 40 |
| 8 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 44.00 | 2 | 88 |
| 9 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 67.00 | 26.5 | 1775.5 |
| 10 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli0018, | 盒 | 44.00 | 1.9 | 83.6 |
| 11 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102, | 根 | 55.00 | 2.2 | 121 |
| 12 | 罗氏 2073 中性笔 | 罗氏2073, | 盒 | 89.00 | 24 | 2136 |
| 13 | 得力 6034 剪刀 | 得力/deli6034, | 把 | 11.00 | 6 | 66 |
| 14 | 得力 S935 铅笔 | 得力/deliS935, | 盒 | 11.00 | 10.9 | 119.9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邓海超
联系电话: 180****6280
传真:
地址: **省**市**区花果山中路6号市人大
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: