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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M041********00006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7365 打印/复印纸 | 得力/deli7365 | 箱 | 1.00 | 210 | 210 |
| 2 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556ES | 盒 | 2.00 | 7 | 14 |
| 3 | 公牛 GN-604 电源插座 | 公牛/BULLGN-604 | 个 | 1.00 | 54 | 54 |
| 4 | 得力0012 订书钉 | 得力/deli得力0012 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈峰
联系电话: ****996****
传真:
地址: **市跃进北路218号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市安****社区广场路****电脑城二楼238号)
附件信息: