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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****773H****3801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0595 卷笔刀/削笔器 卷笔刀 | 得力/deli0595 | 个 | 60.00 | 1 | 60 |
| 2 | 中华牌 101 铅笔 | 中华牌101 | 支 | 60.00 | 0.8 | 48 |
| 3 | 得力 7534 学生绘画4B黄色美术橡皮 | 得力/deli7534 | 块 | 60.00 | 1 | 60 |
| 4 | 上汇 6614 文件袋 | 上汇/SHANGHUI6614 | 个 | 60.00 | 4 | 240 |
| 5 | 得力 6600ES 得力 中性笔 6600ES | 得力/deli6600ES | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 6 | 腾百万 A5 腾百万 胶装本 A5 笔记本 | 腾百万A5 | 本 | 60.00 | 1 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡雪
联系电话: 138****4131
传真:
地址: ****开发区**路456号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: