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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M040********00415
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092 | 支 | 24.00 | 1.5 | 36 |
| 2 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 3 | 晨光 ABS91640 晨光/M G ABS91640 订书机 | 晨光/M GABS91640 | 台 | 3.00 | 18 | 54 |
| 4 | 晨意 A4 70g 晨意 A4 70g 打印/复印纸 | 晨意A4 70g | 箱 | 3.00 | 480 | 1440 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: ****702****
传真:
地址: **县四都集镇
2、供应商名称: ****
地址: 笔,文具,A4复印纸,电脑配件,礼品杯,办公包,办公用品,销售
附件信息: