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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********261803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2003 美工刀 | 得力/deli2003 | 把 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 2 | ** 彩色 粉笔 | **彩色 | 盒 | 60.00 | 4 | 240 |
| 3 | 英雄 201 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO201 | 瓶 | 30.00 | 3.8 | 114 |
| 4 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 5 | 得力 0042 彩色工字钉 图钉/工字钉 | 得力/deli0042 彩色工字钉 | 盒 | 100.00 | 4.4 | 440 |
| 6 | 公牛 5号 AA LR6 1.5V 普通干电池 | 公牛/BULL5号 AA LR6 1.5V | 粒 | 55.00 | 5 | 275 |
| 7 | 得力 8387 档案袋 | 得力/deli8387 | 包 | 1.00 | 14 | 14 |
| 8 | 得力 8554ES 夹子/收纳夹子 燕尾夹 | 得力/deli8554ES | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 9 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7151 | 本 | 100.00 | 3.5 | 350 |
| 10 | 得力 5855 文件夹 | 得力/deli5855 | 包 | 50.00 | 10 | 500 |
| 11 | 妙洁 超细纤维抹布 抹布 | 妙洁/magic超细纤维抹布 | 包 | 13.00 | 10 | 130 |
| 12 | 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7730 | 包 | 100.00 | 2.2 | 220 |
| 13 | 晨光 ASC99373 奖状/证书 | 晨光/M GASC99373 | 包 | 40.00 | 33.5 | 1340 |
| 14 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 晨光/M GARP41801 | 盒 | 11.00 | 31.2 | 343.2 |
| 15 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 晨光/M GARP41801 | 盒 | 39.00 | 38.4 | 1497.6 |
| 16 | 得力 7092 胶棒20g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 强力粘接 | 得力/deli7092 | 支 | 94.00 | 2.8 | 263.2 |
| 17 | 得力 30665 胶带/胶纸/胶条 美纹纸胶带 | 得力/deli30665 | 卷 | 30.00 | 4 | 120 |
| 18 | 得力 64512 文件夹 | 得力/deli64512 | 个 | 22.00 | 13.5 | 297 |
| 19 | 得力 JS114 胶水 | 得力/deliJS114 | 支 | 10.00 | 6 | 60 |
| 20 | 公牛 GN-217 电源插座 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 10.00 | 65 | 650 |
| 21 | 得力/deli 5685 档案盒 | 得力/deli5685 | 个 | 36.00 | 10.5 | 378 |
| 22 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 盒 | 16.00 | 22 | 352 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨文平
联系电话: 156****2525
传真:
地址: **维吾尔自治区**市**区**路22号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: