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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2136
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 超细纤维抹布 抹布 | 150 | 1500.0 | 妙洁/magic\超细纤维抹布 | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 簸箕 | 150 | 1800.0 | 兰诗\簸箕 | 验收通过 | |
| 3 | 越洋 YY-10L 垃圾袋 | 100 | 900.0 | 越洋\YY-10L | 验收通过 | |
| 4 | 鼎坚 纸篓 | 100 | 800.0 | 鼎坚\纸篓 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 0207 水桶 | 150 | 1500.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 6 | 好媳妇 AGW-4475 扫帚 | 350 | 5250.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁 6076 平板拖把 | 150 | 2250.0 | 妙洁/magic\6076 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |