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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********264001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 考试套装 文具套装/礼盒 | 得力/deli考试套装 | 套 | 10.00 | 15 | 150 |
| 2 | 7537 橡皮擦 得力2B****小学生专用无****幼儿园美术像皮檫绘图考试无毒擦字铅笔象皮素描文具用品 【中号/2B】1个 橡皮2B橡皮 | 得力/deli7537 | 块 | 100.00 | 2 | 200 |
| 3 | 得力 3244 纸板/即时贴 | 得力/deli3244 | 包 | 59.00 | 25 | 1475 |
| 4 | 三菱 9800 铅笔 | 三菱/uni9800 | 支 | 60.00 | 1 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 叶勒瓦
联系电话: 138****4555
传真:
地址: **县洪纳海街81号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: