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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6105X****2201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金领 JL1393 美工刀片 | 金领JL1393 | 盒 | 9.00 | 5 | 45 |
| 2 | 国产 线手套/保暖手套 | 国产线手套 | 双 | 29.00 | 2 | 58 |
| 3 | 丰稚 水桶大桶 | 丰稚水桶 | 个 | 4.00 | 35 | 140 |
| 4 | 大禹神工 grvTt6tjM 防水涂料 树木涂白剂 20kg树干园林刷白防虫防冻涂白剂 | 大禹神工grvTt6tjM | 个 | 3.00 | 50 | 150 |
| 5 | 格利斯 GA01 胶带 | 格利斯/GRISGA01 | 卷 | 3.00 | 8.5 | 25.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曹雪梅
联系电话: 181****0128
传真:
地址: **昌****政务中心东段楼3楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: