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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N929********261605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 2 | 蓝月亮 231023 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon231023 | 件 | 40.00 | 12 | 480 |
| 3 | 晗畅 20L 油污清洁剂 洗碗机清洁剂催干剂洗涤剂 | 晗畅20L | 桶 | 4.00 | 280 | 1120 |
| 4 | 晗畅 20L 油污清洁剂 洗碗机清洁剂催干剂洗涤剂 | 晗畅20L | 桶 | 2.00 | 280 | 560 |
| 5 | 艺可恩 立式铁艺网架落地移动作品展示架网格落地展示架 | 艺可恩9212 | 件 | 10.00 | 78 | 780 |
| 6 | 螺丝 | 图形品牌床螺丝 | 个 | 150.00 | 0.8 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿卜杜萨拉木﹒拜科日
联系电话: 153****2129
传真:
地址: **县**路40号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: