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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NK****569X20261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5685 档案盒 | 得力/deli5685 | 个 | 15.00 | 17 | 255 |
| 2 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 包 | 30.00 | 1.2 | 36 |
| 3 | 联想 DVD+R 50片 光盘 | 联想/lenovoDVD+R 50片 | 盒 | 1.00 | 95 | 95 |
| 4 | 得力 DL009 美工刀 | 得力/deliDL009 | 把 | 1.00 | 9 | 9 |
| 5 | 公牛 GN-E1080 接线板 | 公牛/BULLGN-E1080 | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
| 6 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 2.00 | 19 | 38 |
| 7 | 罗技 MK-275 键鼠套装 | 罗技/LogitechMK-275 | 个 | 1.00 | 105 | 105 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈雪
联系电话: 043****05107
传真:
地址: **大街2288号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: