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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0509
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 卷笔刀/削笔器 | 4 | 73.72 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 2 | 双面胶带 | 1 | 19.4 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 3 | 剪刀 | 6 | 45.42 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 4 | 窗帘及配件 | 16 | 1202.88 | 无品牌\ | 验收通过 | |
| 5 | 香皂 | 9 | 68.94 | 汰渍/tide\ | 验收通过 | |
| 6 | 商标纸/标签纸 | 2 | 38.6 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 7 | 棉套袖 | 10 | 97.0 | 无品牌\ | 验收通过 | |
| 8 | 胶手套 | 20 | 135.8 | 南洋\ | 验收通过 | |
| 9 | 美工刀 | 5 | 20.85 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 10 | 铅笔 | 1 | 10.67 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 11 | 抹布 | 30 | 87.3 | 无品牌\ | 验收通过 | |
| 12 | 文件夹 | 5 | 81.95 | 晨光/m g\ | 验收通过 | |
| 13 | 平板拖把 | 10 | 184.3 | 奉希\ | 验收通过 | |
| 14 | 普通干电池 | 4 | 26.76 | 南孚/nanfu\ | 验收通过 | |
| 15 | 定制菜谱/桌牌/台牌 | 10 | 300.7 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 16 | U型锁 | 2 | 62.08 | 无品牌\ | 验收通过 | |
| 17 | 洗洁精 | 4 | 24.04 | 立白/liby\ | 验收通过 | |
| 18 | 中性笔 | 2 | 44.22 | 宝克/baoke\ | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |