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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****661X****6801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 家务手套/ 胶手套/ 橡胶手套 | 妙洁/magic胶手套 | 双 | 30.00 | 8.5 | 255 |
| 2 | 晨光 AJDN7669 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJDN7669 | 筒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 3 | 晨光 AJD957K3 透明胶带 | 晨光/M GAJD957K3 | 个 | 3.00 | 20 | 60 |
| 4 | 清风 原木金装抽纸110抽 3层 无香 抽纸 | 清风/qingfeng原木金装抽纸110抽 3层 无香 | 提 | 5.00 | 22 | 110 |
| 5 | 得力 文件夹配件 | 得力/deli抽杆夹 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 董玉婷
联系电话: 136****5522
传真:
地址: **市火车东站
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: