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| ****2025年度财务报表专项审计 | ||
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| ****2025年度财务报表专项审计 | ||
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| 要采取查阅、计算、比较、核对、分析,充分与被审计部门交流等审计方法,遵照国家审计准则规定有效防范审计风险,使审计结果能客观公正地反映审计事项。审计范围是:2025年1月1日至12月31日。(一)资产负债损益情况(二)单位内部管理和内控管理制度执行情况(三)重大经济决策管理制度的建立健全情况(四)以前年度审计发现问题的整改情况(五)其他需要审计的内容。出具审计报告。审计组根据征求意见情况,对审计报告进行进一步修改和完善,最终形成正式的审计报告,并向医院主要领导汇报。审计报告应客观、公正、准确地反映审计情况和审计结果,对审计发现的问题提出明确的处理意见和建议。 |