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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8523
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 PR103-03-1 无香L号抽纸 | 1 | 195.0 | 洁柔/C S\PR103-03-1 | 验收通过 | |
| 2 | 博文 78-A5活页会议记录本.笔记本 205*143mm | 6 | 180.0 | 博文/bowen\78-A5 | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪 CZ73 U盘32G/64G/128G/256G/512G | 1 | 345.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 A12 乐素金属中性笔0.5mm子弹头(臻顺滑)(黑) | 2 | 78.0 | 得力/deli\A12 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3185 商务办公笔记本记事本16K大号(混色) | 5 | 150.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 6 | 富强 A1塑料杯220ml 2000个/件 | 1 | 100.0 | 富强\富强220ml | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |