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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2193
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9569 200ml纸杯加厚一次性纸杯 | 40 | 400.0 | 得力/deli\9569 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT3200 抽纸 | 48 | 864.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号电池 7号电池 碱性电池 2粒/卡 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 4 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 30 | 420.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |