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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********263402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三木 8151 大号重型订书机 | 三木/Sunwood8151 | 个 | 3.00 | 170 | 510 |
| 2 | **清洁 1271 压水拖把桶/水桶 | **清洁/BAIYUN CLEANING1271 | 个 | 7.00 | 150 | 1050 |
| 3 | 冰禹 BY-6371 60平拖 平板拖把 | 冰禹BY-6371 | 套 | 4.00 | 40 | 160 |
| 4 | 英雄 204 墨水钢笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO204 | 瓶 | 150.00 | 4 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杜宣睿
联系电话: 158****2701
传真:
地址: **市**南路457号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: