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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********375********2026000402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0213 不锈钢厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 得力/deli0213, | 盒 | 12.00 | 13 | 156 |
| 2 | 得力 30416 泡棉双面胶带 36mmx5y 1卷/袋 (单位:袋) | 得力/deli30416, | 袋 | 3.00 | 4.75 | 14.25 |
| 3 | 得力 7521 号码机专用油墨(黑)(瓶) | 得力/deli7521, | 瓶 | 3.00 | 5 | 15 |
| 4 | 得力 0011 不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 得力/deli0011, | 盒 | 41.00 | 5 | 205 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王丹
联系电话: 187****8681
传真:
地址: **省**县纳福新区政务大厅7楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: