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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********264203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DL8600 各类尺/三角板 | 得力/deliDL8600 | 把 | 1.00 | 5 | 5 |
| 2 | 中性笔 | 得力/deliS109 | 支 | 48.00 | 3 | 144 |
| 3 | 得培力 D-55 档案盒 | 得培力/depliD-55 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 4 | 得力 S777 得力/deli S777考试中性笔替芯0.5mm子弹头(黑) | 得力/deliS777 | 支 | 1.00 | 15 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宋永玲
联系电话: 191****9715
传真:
地址: **县石人子乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: