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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********264401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 施乐 复印机配件 | 施乐/Xerox配件 | 件 | 1.00 | 80 | 80 |
| 2 | 超跃 JUMP HIGHER 搓纸轮 | 超跃 JUMP HIGHER搓纸轮 | 个 | 1.00 | 180 | 180 |
| 3 | 绿联 USB连接线 | 绿联/Ugreen10351 | 根 | 1.00 | 20 | 20 |
| 4 | 科思特 兄弟通用粉 (100G) 墨粉/碳粉 | 科思特/KST兄弟通用粉 (100G) | 支 | 3.00 | 50 | 150 |
| 5 | 航嘉 **600WS 电源航嘉**600S额定500/600W工控服务器电源 | 航嘉/Huntkey**600WS | 个 | 1.00 | 380 | 380 |
| 6 | 科思特 803XL 墨盒 | 科思特/KST803XL | 个 | 1.00 | 120 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王慧
联系电话: 187****0359
传真:
地址: ****县健康街55号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: