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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0381
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 DL884160 收纳箱/盒/袋 | 3 | 237.0 | 得力/deli\DL884160 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 胶棉拖把 | 1 | 39.0 | 得力/deli\胶棉拖把LQ136 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6010 剪刀 | 1 | 9.9 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 ZC001 彩色复印纸 | 15 | 189.0 | 得力/deli\ZC001 | 验收通过 | |
| 5 | 活力28 500ML 洗手液 | 2 | 13.0 | 活力28\500ML | 验收通过 | |
| 6 | 得力 2001 美工刀 | 1 | 6.0 | 得力/deli\2001 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3040 橡皮 | 5 | 10.0 | 得力/deli\3040 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S936 铅笔 | 10 | 30.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0309 订书机 | 2 | 24.0 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6600ES 宝珠/走珠/签字笔 | 24 | 24.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |