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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 塑封膜 6寸塑封膜 | 无品牌塑封膜 | 包 | 100.00 | 20 | 2000 |
| 2 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30249 | 卷 | 12.00 | 15 | 180 |
| 3 | 得力 BP151 PU/PVC笔记本 | 得力/deliBP151 | 本 | 5.00 | 22 | 110 |
| 4 | 得力 0371S 订书机 | 得力/deli0371S | 个 | 8.00 | 35 | 280 |
| 5 | 得力 5694 档案盒 牛皮文书档案盒 | 得力/deli5694 | 个 | 200.00 | 6 | 1200 |
| 6 | 得力 5501A 档案袋 | 得力/deli5501A | 个 | 300.00 | 2 | 600 |
| 7 | 朗印 70g A4 环保商务 打印/复印纸 | 朗印70g A4 环保商务 | 件 | 20.00 | 200 | 4000 |
| 8 | 鼎力 DL6061 票夹/长尾夹 1号 | 鼎力DL6061 | 盒 | 30.00 | 15 | 450 |
| 9 | 南韩 2101-4101 胶水 固体胶 胶棒 | 南韩2101-4101 | 支 | 20.00 | 6 | 120 |
| 10 | 齐心 HC-75 档案盒 | 齐心/ComixHC-75 | 个 | 200.00 | 13 | 2600 |
| 11 | 齐心 A1249 档案盒 5cm | 齐心/ComixA1249 | 个 | 300.00 | 8 | 2400 |
| 12 | 西玛 FM151 单据/收据/凭证 | 西玛/simaaFM151 | 件 | 100.00 | 25 | 2500 |
| 13 | 得力 便条夹/照片夹/长尾夹 | 得力/deli11825 | 件 | 20.00 | 28 | 560 |
| 14 | 百利文 报告夹 | 百利文Q310-28 | 包 | 100.00 | 30 | 3000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐薛琴
联系电话: 135****0702
传真:
地址: ****司法局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: