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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N620********261201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6357 胶水液体胶透明胶粘性好手工胶白胶/瓶 | 得力/deli6357 | 瓶 | 2.00 | 7 | 14 |
| 2 | 得力 18207 电源插座插板_6组_10米_PVC袋装(白)(个) | 得力/deli18207 | 个 | 2.00 | 125 | 250 |
| 3 | 览日鸟879折纸/手工纸/不织布海绵纸卡纸布织布 /张 | A879 | 张 | 14.00 | 2.5 | 35 |
| 4 | 联木 折纸/手工纸/****幼儿园全开80克1张 | 联木卡纸 | 张 | 120.00 | 1 | 120 |
| 5 | 爱花居 2290 POP广告纸/爆炸贴 防水即时贴自粘墙纸钻石贴万能贴广告纸/爆炸贴/卷 | 爱花居2290 | 卷 | 4.00 | 28 | 112 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 那拉
联系电话: 131****3711
传真:
地址: **县喀拉苏乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: