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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********079********2026000603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 2 | 优智风 1018 办公曲别针/镀镍防锈回形针 | 优智风1018, | 盒 | 1.00 | 11.6 | 11.6 |
| 3 | 优智风 88025 彩色票夹/长尾夹/4#办公长尾夹 25mm燕尾夹 | 优智风88025, | 筒 | 18.00 | 12 | 216 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王光虎
联系电话: 135****2450
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: