伊美区市政设施维护中心JD-20260422025130-37293履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年04月27日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、合同编号:JD-202********130-37293
二、合同名称:JD-202********130-37293
三、项目编号:****
四、项目名称:****其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:**市伊美区**街19号

联系方式:153****5554

供应商(乙方):****

地址:**省**市**区普新小区2号门市

联系方式:138****2059

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 绝缘鞋 2(个) 85.00 170.00
2 绝缘手套(1号) 2(个) 45.00 90.00
3 电焊鞋 2(个) 75.00 150.00
4 口罩 1,000(个) 1.00 1000.00
5 毛巾 200(个) 5.00 1000.00
6 热帖鞋垫 2,000(个) 2.00 4000.00
7 防毒面具过滤芯 100(个) 10.00 1000.00
8 防毒面具(1号) 30(个) 25.00 750.00
9 反光贴(1号) 10(个) 95.00 950.00
10 挡车桩 100(个) 30.00 3000.00
11 帆布雨衣(1号) 20(个) 75.00 1500.00
12 毡袜(一号) 60(个) 7.00 420.00
13 水叉(1号) 15(个) 130.00 1950.00
14 电焊面罩(1号) 2(个) 20.00 40.00
15 充电头灯 10(个) 30.00 300.00
16 隔离带 20(个) 28.00 560.00
17 安全帽(顶) 10(个) 36.00 360.00
18 安全带(条) 20(个) 30.00 600.00
19 安全绳(4分) 60(个) 3.80 228.00
20 电焊手套(付) 2(个) 18.00 36.00
21 棉手套 100(个) 15.00 1500.00
22 挂胶手套(捆) 40(个) 35.00 1400.00
23 绒线手套 150(个) 15.00 2250.00
24 乳胶手套 600MM 80(个) 25.00 2000.00

合同金额: 25254.00元,大写(人民币):贰万伍仟贰佰伍拾肆元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 绝缘鞋 2(个) 85.00 170.00
2 绝缘手套(1号) 2(个) 45.00 90.00
3 电焊鞋 2(个) 75.00 150.00
4 口罩 1,000(个) 1.00 1000.00
5 毛巾 200(个) 5.00 1000.00
6 热帖鞋垫 2,000(个) 2.00 4000.00
7 防毒面具过滤芯 100(个) 10.00 1000.00
8 防毒面具(1号) 30(个) 25.00 750.00
9 反光贴(1号) 10(个) 95.00 950.00
10 挡车桩 100(个) 30.00 3000.00
11 帆布雨衣(1号) 20(个) 75.00 1500.00
12 毡袜(一号) 60(个) 7.00 420.00
13 水叉(1号) 15(个) 130.00 1950.00
14 电焊面罩(1号) 2(个) 20.00 40.00
15 充电头灯 10(个) 30.00 300.00
16 隔离带 20(个) 28.00 560.00
17 安全帽(顶) 10(个) 36.00 360.00
18 安全带(条) 20(个) 30.00 600.00
19 安全绳(4分) 60(个) 3.80 228.00
20 电焊手套(付) 2(个) 18.00 36.00
21 棉手套 100(个) 15.00 1500.00
22 挂胶手套(捆) 40(个) 35.00 1400.00
23 绒线手套 150(个) 15.00 2250.00
24 乳胶手套 600MM 80(个) 25.00 2000.00

合同金额: 25254.00元,大写(人民币):贰万伍仟贰佰伍拾肆元整

八、验收日期:2026年04月27日
九、验收组成员:张安东 张树海 倪斌
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

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2026年04月27日

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2026-04-27
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