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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:李超
项目联系电话:136****3686
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650421
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县**东路1188号
采购单位联系人和联系方式:何送云:135****3936
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****02937
采购单位预算编码:525002
三、成交信息
成交日期:2026年4月27日
总成交金额(元):5683 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市**县木卡姆街区F-54号 | 5683.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 订书钉 得力(deli) 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 得力/deli | 0012 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 2 | 喜润家 棉线拖把 胶棉拖把 | 喜润家/CIRY | 棉线拖把 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
| 3 | 得力 9839 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 9839 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 4 | 九阳 K20FD-W530 电热水壶 | 九阳/Joyoung | K20FD-W530 | 5 | 70.0 | 350.0 | |
| 5 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 7号 | 60 | 10.0 | 600.0 | |
| 6 | 得力 3151 得力(deli)25K100张商务笔记本子教师节礼物 黑色3151 | 得力/deli | 3151 | 30 | 18.0 | 540.0 | |
| 7 | 得力 9875 印油/印泥/** | 得力/deli | 9875 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
| 8 | 舒肤佳 抑菌免洗洗手液 59ml 洗手液 | 舒肤佳/safeguard | 抑菌免洗洗手液 59ml | 30 | 12.0 | 360.0 | |
| 9 | 纽赛 NS182 文件夹 | 纽赛/NUSIGN | NS182 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
| 10 | 旗牌 EHJ-2 印油/印泥/** | 旗牌/Shachihata | EHJ-2 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 11 | 得力 SK103 白板笔 | 得力/deli | SK103 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 12 | 得力 8529 63只多规格彩色长尾夹/燕尾夹/票夹32MM10只+25MM18只+19MM35只办公用品 8529 | 得力/deli | 8529 | 12 | 12.0 | 144.0 | |
| 13 | 中华牌 101-HB 中华 101-HB 绘图书写铅笔 HB铅笔学生书写 12支/盒 | 中华牌 | 101-HB | 1 | 6.0 | 6.0 | |
| 14 | 紫光 DVD+R 紫光(UNIS)DVD+R DL 刻录盘 8.5G 光盘 8速 单面双层 50片桶装 | 紫光 | DVD+R | 3 | 130.0 | 390.0 | |
| 15 | 公牛(BULL)插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 4位分控全长5米 GN-B3043 | 公牛/BULL | GN-B3043 | 15 | 50.0 | 750.0 | |
| 16 | 南韩35g胶棒 | 南韩 | 35g | 36 | 5.0 | 180.0 | |
| 17 | 齐心 A1249 档案盒55mm | 齐心/Comix | A1249 | 150 | 6.0 | 900.0 | |
| 18 | 得力/deli 0465 订书机 | 得力/deli | 0465 | 8 | 35.0 | 280.0 | |
| 19 | 晨光/M&G K-35(12支盒装)中性笔 | 晨光/m g | K-35(12支盒装) | 12 | 24.0 | 288.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: